| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4966 | Data de lançamento: | 25/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1921/2013. | 488,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2013 | EMPENHO PREVO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NAS UBSs DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 11/2013, CONTRATO Nº 62/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 1921/2013. | 488,43 | ||
| 25/06/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 488,43 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Empenho 4966/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000231 | 488,43 | ||
| TOTAL | 488,43 | 488,43 | 488,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||