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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4994 Data de lançamento: 27/06/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 28/06/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A URI, CAIXA FEDERAL, DIGIFRED E ASSCONTEC. 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 28/06/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A URI, CAIXA FEDERAL, DIGIFRED E ASSCONTEC. 30,00
27/06/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 30,00
04/07/2013 Pagamento de Empenho 4994/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002397 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00