| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 5084 | Data de lançamento: | 01/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVEL, A SER UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1980/2013. | 379,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVEL, A SER UTILIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº1980/2013. | 379,23 | ||
| 01/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 379,23 | ||
| 11/07/2013 | Pagamento de Empenho 5084/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851346 | 379,23 | ||
| TOTAL | 379,23 | 379,23 | 379,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||