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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5115 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2013. 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1996/2013. 785,00
02/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 785,00
05/12/2013 Pagamento de Empenho 5115/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850466 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00