| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 512 | Data de lançamento: | 29/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇAO SOCIAL, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MÊS JANEIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 159/2013. | 51.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇAO SOCIAL, TERMO DE CONVÊNIO 01/2009, MÊS JANEIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 159/2013. | 51.500,00 | ||
| 29/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 51.500,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 512/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001651 | 51.500,00 | ||
| 18/02/2013 | despesa realizada a menor | -601,86 | ||
| 18/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -601,86 | ||
| 18/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -601,86 | ||
| TOTAL | 50.898,14 | 50.898,14 | 50.898,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||