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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMER.MAQ.SUP.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 518 Data de lançamento: 30/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO COLORIDO PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 3160 FN, CFE. ORDEM DE COMPRA 176/2013. 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER GENERICO COLORIDO PARA IMPRESSORA SAMSUNG CLX 3160 FN, CFE. ORDEM DE COMPRA 176/2013. 540,00
30/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 540,00
07/02/2013 Pagamento de Empenho 518/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001660 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00