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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5183 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, A SERVIÇO DA SMAAMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO JUNTO A EMPRAPA, NA DATA DE 08/07/13. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES-RS, A SERVIÇO DA SMAAMA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO TECNICO JUNTO A EMPRAPA, NA DATA DE 08/07/13. 50,00
08/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 50,00
11/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2013 GENUIR JOSE JURASKI - 11622 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00