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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5261 Data de lançamento: 10/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72, A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS DE PONTES E PONTILHOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA N° 2097/2013. 128,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PREGOS 25X72, A SEREM UTILIZADOS EM CONSERTOS DE PONTES E PONTILHOES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA N° 2097/2013. 128,00
10/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI N° 4320/64. 128,00
18/07/2013 Pagamento de Empenho 5261/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002413 128,00
TOTAL 128,00 128,00 128,00
SALDO A PAGAR 0,00