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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5378 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/07/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO REDE DE AGUA, JUNTO A FUNASA. 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/07/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO REDE DE AGUA, JUNTO A FUNASA. 39,00
15/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 39,00
TOTAL 39,00 39,00 0,00
SALDO A PAGAR 39,00