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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5379 Data de lançamento: 15/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/07/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REDE DE AGUA, JUNTO A FUNASA. 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 17/07/13, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE REDE DE AGUA, JUNTO A FUNASA. 32,00
15/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 32,00
19/07/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2013 DANIEL IANSSEN - 47694 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00