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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5453 Data de lançamento: 18/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E BOBINA DE LONA PLÁSTICA PRETA, A SEREM UTILIZADOS PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2013. 590,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E BOBINA DE LONA PLÁSTICA PRETA, A SEREM UTILIZADOS PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2013. 590,60
18/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 590,60
01/08/2013 Pagamento de Empenho 5453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002436 590,60
TOTAL 590,60 590,60 590,60
SALDO A PAGAR 0,00