| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 5453 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E BOBINA DE LONA PLÁSTICA PRETA, A SEREM UTILIZADOS PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2013. | 590,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA E BOBINA DE LONA PLÁSTICA PRETA, A SEREM UTILIZADOS PELO DPTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2195/2013. | 590,60 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 590,60 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002436 | 590,60 | ||
| TOTAL | 590,60 | 590,60 | 590,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||