| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 04 A 07/08/13, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 3 - ETAPA 24 HORAS - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 38/2013. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 04 A 07/08/13, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 3 - ETAPA 24 HORAS - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 38/2013. | 200,00 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 200,00 | ||
| 01/08/2013 | Pagamento de Empenho 5496/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001886 | 200,00 | ||
| 08/08/2013 | despesa realizada a menor | -109,06 | ||
| 08/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -109,06 | ||
| 08/08/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -109,06 | ||
| TOTAL | 90,94 | 90,94 | 90,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||