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Última atualização realizada em 24/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LUIZ CARLOS KUNZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 783,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. 783,09
31/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 783,09
05/02/2013 Pagamento de Empenho 564/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2171 783,09
TOTAL 783,09 783,09 783,09
SALDO A PAGAR 0,00