| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS KUNZ |
| Número do empenho: | 564 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 783,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 783,09 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 783,09 | ||
| 05/02/2013 | Pagamento de Empenho 564/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2171 | 783,09 | ||
| TOTAL | 783,09 | 783,09 | 783,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||