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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 565 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ EALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS,COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS IYS0015. 790,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO EM VIAGEM QUE FARÁ EALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/02/2013, TENDO POR OBJETIVO PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ORIENTAÇÃO ÀS NOVAS ADMINISTRAÇÕES, JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, PROMOVIDO PELA FAMURS,COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACAS IYS0015. 790,56
31/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 790,56
05/02/2013 Pagamento de Empenho 565/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2170 790,56
TOTAL 790,56 790,56 790,56
SALDO A PAGAR 0,00