| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JAIME ANTONIO CASANOVA |
| Número do empenho: | 5695 | Data de lançamento: | 22/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO À FRUTICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE PALANQUES, ARAMES, FIO ELETROPLASTICO, ELETRIFICADOR CERCA, CAMA AVIARIO, CALCARIO, BORAX, MUDAS CITRUS, NOS TERMOS DA LEI Nº1716/11, DECRETO Nº1296/13, RFE. PROG. MUN.BOVINOCULTURA DE LEITE E FRUTICULTURA, AO GRUPO JAIME ANTONIO CASANOVA, CFE ORDEM COMPRA Nº2207/13. | 53.039,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE PALANQUES, ARAMES, FIO ELETROPLASTICO, ELETRIFICADOR CERCA, CAMA AVIARIO, CALCARIO, BORAX, MUDAS CITRUS, NOS TERMOS DA LEI Nº1716/11, DECRETO Nº1296/13, RFE. PROG. MUN.BOVINOCULTURA DE LEITE E FRUTICULTURA, AO GRUPO JAIME ANTONIO CASANOVA, CFE ORDEM COMPRA Nº2207/13. | 53.039,22 | ||
| 22/07/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 53.039,22 | ||
| 22/08/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5695/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850398 | 28.885,50 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5695/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001129 | 1.950,00 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5695/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850468 | 22.203,72 | ||
| TOTAL | 53.039,22 | 53.039,22 | 53.039,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||