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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5740 Data de lançamento: 24/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ELETRECISTA RESIDENCIAL E PREDIAL, JUNTO AO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2013. 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ELETRECISTA RESIDENCIAL E PREDIAL, JUNTO AO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2211/2013. 77,00
24/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 77,00
09/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2013 ELOI PAULO CARNETE ME - 11258 77,00
TOTAL 77,00 77,00 77,00
SALDO A PAGAR 0,00