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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 577 Data de lançamento: 31/01/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÚMERO 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08/02/2013, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA TREINAMENTO COM OS SEGUINTES TEMAS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CTPS, PENDENCIAS GERADAS PELO NOVO SISTEMA. 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM NÚMERO 002/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06 A 08/02/2013, NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA TREINAMENTO COM OS SEGUINTES TEMAS: LEGISLAÇÃO PERTINENTE A CTPS, PENDENCIAS GERADAS PELO NOVO SISTEMA. 180,00
31/01/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 180,00
05/02/2013 Pagamento de Empenho 577/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001659 180,00
05/02/2013 Pagamento de Empenho 577/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002172 180,00
05/02/2013 erro na emissão do cheque -180,00
26/02/2013 DESPESA REALIZADA A MENOR -69,45
26/02/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -69,45
26/02/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -69,45
TOTAL 110,55 110,55 110,55
SALDO A PAGAR 0,00