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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALCIR JOSE HENDGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5823 Data de lançamento: 26/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM CARRO PROPRIO PLACAS FDK-4050, NOS DIAS 31/07/13 A 01/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 808,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM CARRO PROPRIO PLACAS FDK-4050, NOS DIAS 31/07/13 A 01/08/13, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 808,34
26/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 808,34
30/07/2013 Pagamento de Empenho 5823/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002432 808,34
TOTAL 808,34 808,34 808,34
SALDO A PAGAR 0,00