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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5873 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS RODOVIARIOS 19.5/24 E PNEU AGRICOLA 18.4/30, A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SMOPT, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 87/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2257/2013. 8.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS RODOVIARIOS 19.5/24 E PNEU AGRICOLA 18.4/30, A SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS DA SMOPT, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2013, CONTRATO Nº 87/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2257/2013. 8.160,00
30/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 8.160,00
15/08/2013 Pagamento de Empenho 5873/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851367 8.160,00
TOTAL 8.160,00 8.160,00 8.160,00
SALDO A PAGAR 0,00