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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: NELLI TERESINHA OTOVICZ SCHENAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5885 Data de lançamento: 30/07/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30 E 31/07/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE-RS. 97,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30 E 31/07/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE-RS. 97,80
30/07/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 97,80
08/08/2013 Pagamento de Empenho 5885/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002498 97,80
TOTAL 97,80 97,80 97,80
SALDO A PAGAR 0,00