| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSCONTEC ASSES E CONSULT TECNICA LTDA |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 31/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA,ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO MÊS 01/2013. | 2.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E DE CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, AUDITORIA,ADMINISTRACAO PUBLICA, CONTROLE INTERNO E GESTAO PUBLICA, CONFORME CONTRATO MÊS 01/2013. | 2.040,00 | ||
| 31/01/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 2.040,00 | ||
| 07/02/2013 | Pagamento de Empenho 589/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851182 | 2.040,00 | ||
| TOTAL | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 31/01/2013 | 30,60 | Lançada | |
| TOTAL | 30,60 |