| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 05/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (RX) E CONCESSÃO DE USO DE DOSIMETROS DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2325/2013. | 423,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL (RX) E CONCESSÃO DE USO DE DOSIMETROS DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2325/2013. | 423,60 | ||
| 05/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 423,60 | ||
| TOTAL | 423,60 | 423,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 423,60 | |||