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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Data de lançamento: 05/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS EM REOAROS, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRAS Nº2315/2013. 55,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS EM REOAROS, DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRAS Nº2315/2013. 55,50
05/08/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64. 55,50
15/08/2013 Pagamento de Empenho 6014/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001906 55,50
TOTAL 55,50 55,50 55,50
SALDO A PAGAR 0,00