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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GENUIR JOSE JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6057 Data de lançamento: 07/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 08/08/13, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INTERLEITE. 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 08/08/13, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE INTERLEITE. 24,50
07/08/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 24,50
15/08/2013 Pagamento de Empenho 6057/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001111 24,50
TOTAL 24,50 24,50 24,50
SALDO A PAGAR 0,00