| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: REJANE MALAGGI |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PREMIO PMAQ, RFE ANO 2012, CFE LEI Nº 1854/13, E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 837,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PREMIO PMAQ, RFE ANO 2012, CFE LEI Nº 1854/13, E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 837,99 | ||
| 08/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 837,99 | ||
| 22/08/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2013 REJANE MALAGGI - 64408 | 837,99 | ||
| TOTAL | 837,99 | 837,99 | 837,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 08/08/2013 | 67,04 | Lançada | |
| TOTAL | 67,04 |