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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6104 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15 A 16/08/13, COM VEICULO PROPRIO, PLACAS IYS-0015, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO PELA LEI Nº 1663/10, E SOLICITAÇÃO ANEXA. 839,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15 A 16/08/13, COM VEICULO PROPRIO, PLACAS IYS-0015, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO PELA LEI Nº 1663/10, E SOLICITAÇÃO ANEXA. 839,86
08/08/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 839,86
15/08/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2013 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 839,86
TOTAL 839,86 839,86 839,86
SALDO A PAGAR 0,00