| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 08/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15 A 16/08/13, COM VEICULO PROPRIO, PLACAS IYS-0015, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO PELA LEI Nº 1663/10, E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 839,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15 A 16/08/13, COM VEICULO PROPRIO, PLACAS IYS-0015, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE AUTORIZAÇÃO PELA LEI Nº 1663/10, E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 839,86 | ||
| 08/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 839,86 | ||
| 15/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2013 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 | 839,86 | ||
| TOTAL | 839,86 | 839,86 | 839,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||