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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOANA MESNEROVICZ - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6216 Data de lançamento: 19/08/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DO PROGRAMA TODOS NA ESCOLA, A SER REALIZADA NO DIA 20/08/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2443/2013. 420,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (REFEIÇÕES) DURANTE A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DO PROGRAMA TODOS NA ESCOLA, A SER REALIZADA NO DIA 20/08/13, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2443/2013. 420,50
19/08/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 420,50
05/09/2013 Pagamento de Empenho 6216/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001923 420,50
TOTAL 420,50 420,50 420,50
SALDO A PAGAR 0,00