| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 04/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 04/2013 (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR COM ENTREGA PARCELADA), ORDEM DE COMPRA 208/2013. | 509,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 04/2013 (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR COM ENTREGA PARCELADA), ORDEM DE COMPRA 208/2013. | 509,14 | ||
| 04/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 509,14 | ||
| TOTAL | 509,14 | 509,14 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 509,14 | |||