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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 652 Data de lançamento: 07/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA IHP8422 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 238/2013. 98,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA IHP8422 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 238/2013. 98,40
07/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 98,40
14/02/2013 Pagamento de Empenho 652/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851187 98,40
TOTAL 98,40 98,40 98,40
SALDO A PAGAR 0,00