| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6529 | Data de lançamento: | 21/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE XICARA COM PIRES 6 PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CHA COM PROJETOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2479/2013. | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTOS DE XICARA COM PIRES 6 PEÇAS, PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO CHA COM PROJETOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2479/2013. | 93,00 | ||
| 21/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 93,00 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 6529/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001959 | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||