| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IANSSEN & FILHO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6560 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MDF 5MM, SEM PINTURA A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2013. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MDF 5MM, SEM PINTURA A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM IDOSOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2492/2013. | 90,00 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 90,00 | ||
| 19/09/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2013 IANSSEN & FILHO LTDA - ME - 6238 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||