| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: WILSON CAMPERO AMPUERO |
| Número do empenho: | 6575 | Data de lançamento: | 22/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.11.99.10.00.00 - TRANSF.RECURSOS P/COBERT.DESP.C/PESS.CON | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO 3º TURNO, DO MEDICO, RFE MÊS DE AGOSTO/2013, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO RELATIVO A REALIZAÇÃO DO 3º TURNO, DO MEDICO, RFE MÊS DE AGOSTO/2013, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 5.000,00 | ||
| 22/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 5.000,00 | ||
| 29/08/2013 | Pagamento de Empenho 6575/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000241 | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||