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Última atualização realizada em 27/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 664 Data de lançamento: 07/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2013 FONES 5537961020, 1123, 1246, 1130. 67,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 02/2013 FONES 5537961020, 1123, 1246, 1130. 67,24
07/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 67,24
21/02/2013 Pagamento de Empenho 664/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 67,24
TOTAL 67,24 67,24 67,24
SALDO A PAGAR 0,00