| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 6662 | Data de lançamento: | 28/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DO SENHOR ABRELINO SACHET, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº 09/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2518/2013. | 2.055,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA REFORMA DA CASA DO SENHOR ABRELINO SACHET, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº 09/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2518/2013. | 2.055,50 | ||
| 28/08/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.055,50 | ||
| 05/09/2013 | Pagamento de Empenho 6662/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002460 | 2.055,50 | ||
| TOTAL | 2.055,50 | 2.055,50 | 2.055,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||