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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6809 Data de lançamento: 04/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARA SALA DE RECEPÇÃO DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2591/2013. 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRONICO PARA SALA DE RECEPÇÃO DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2591/2013. 26,00
04/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº4320/64. 26,00
12/09/2013 Pagamento de Empenho 6809/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002470 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00