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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6871 Data de lançamento: 06/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 13 E 14/09/13, RFE APERFEICOAMENTO A SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2013. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSOS, NOS DIAS 13 E 14/09/13, RFE APERFEICOAMENTO A SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 53/2013. 25,00
06/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 25,00
12/09/2013 Pagamento de Empenho 6871/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002470 25,00
19/09/2013 despesa realizada a menor -12,75
19/09/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -12,75
19/09/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -12,75
TOTAL 12,25 12,25 12,25
SALDO A PAGAR 0,00