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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LERIANA MARIA POTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 6943 Data de lançamento: 12/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/09/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA SISCAN, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2013. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 E 18/09/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA SISCAN, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 57/2013. 100,00
12/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 100,00
19/09/2013 Pagamento de Empenho 6943/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001938 100,00
24/09/2013 despesa realizada a menor -35,30
24/09/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -35,30
24/09/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -35,30
TOTAL 64,70 64,70 64,70
SALDO A PAGAR 0,00