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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 698 Data de lançamento: 14/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR ALMOÇO PELO FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QDO. ESTIVEREM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE RETORNAR AO MEIO DIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 261/2013. 42,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR ALMOÇO PELO FUNCIONÁRIOS DA SMOPT, QDO. ESTIVEREM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E NÃO TENDO CONDIÇÕES DE RETORNAR AO MEIO DIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 261/2013. 42,00
14/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 42,00
21/02/2013 Pagamento de Empenho 698/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002193 42,00
TOTAL 42,00 42,00 42,00
SALDO A PAGAR 0,00