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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7023 Data de lançamento: 13/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2698/2013. 137,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS ISX-1679, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2698/2013. 137,00
13/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 137,00
09/12/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. -137,00
09/12/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. -137,00
10/12/2013 EMPENHO ANULADO INDEVIDAMENTE. 137,00
18/12/2013 liquidado nesta data 137,00
TOTAL 137,00 137,00 0,00
SALDO A PAGAR 137,00