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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7061 Data de lançamento: 17/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NA REDE ELETRICAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE OREDM DE COMPRA Nº 2704/2013. 397,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NA REDE ELETRICAS DA EMEF GAL. SOUZA NETTO, CFE OREDM DE COMPRA Nº 2704/2013. 397,00
17/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 397,00
TOTAL 397,00 397,00 0,00
SALDO A PAGAR 397,00