| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 142,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE COM O VEICULO PLACAS ISQ8928, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS. | 142,03 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 142,03 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 719/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001670 | 142,03 | ||
| TOTAL | 142,03 | 142,03 | 142,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||