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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7281 Data de lançamento: 19/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/09/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS - POLO 2, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº58/2013. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 26/09/13, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS PROCESSOS DE ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO DOS ESTADOS E MUNICIPIOS - POLO 2, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº58/2013. 200,00
19/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 200,00
23/09/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO SER REALIZADA A VIAGEM. -200,00
23/09/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO SER REALIZADA A VIAGEM. -200,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00