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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7360 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIARIO E SEMANAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2747/2013. 1.209,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIARIO E SEMANAL PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2747/2013. 1.209,00
23/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.209,00
10/10/2013 Pagamento de Empenho 7360/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001955 1.209,00
TOTAL 1.209,00 1.209,00 1.209,00
SALDO A PAGAR 0,00