| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI |
| Número do empenho: | 7361 | Data de lançamento: | 23/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIÁRIO E SEMANAL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2748/2013. | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIÁRIO E SEMANAL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2748/2013. | 546,00 | ||
| 23/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 546,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7361/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392 | 546,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2013 AIRTON JOSE SARTORI - 59480 | 546,00 | ||
| 10/10/2013 | despesa paga com conta e cheque indevido | -546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||