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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7361 Data de lançamento: 23/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIÁRIO E SEMANAL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2748/2013. 546,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE DISCO TACOGRAFO DIÁRIO E SEMANAL, PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIOR USO NOS CAMINHOES DA SMOPT, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2748/2013. 546,00
23/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 546,00
10/10/2013 Pagamento de Empenho 7361/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392 546,00
10/10/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 7361/2013 AIRTON JOSE SARTORI - 59480 546,00
10/10/2013 despesa paga com conta e cheque indevido -546,00
TOTAL 546,00 546,00 546,00
SALDO A PAGAR 0,00