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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7363 Data de lançamento: 24/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 02 E 03/10/13, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2013. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 02 E 03/10/13, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PROGRAMA PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2013. 100,00
27/09/2013 liquidado nesta data 100,00
03/10/2013 Pagamento de Empenho 7363/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001949 100,00
10/10/2013 despesa realizada a menor -57,05
10/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -57,05
10/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -57,05
TOTAL 42,95 42,95 42,95
SALDO A PAGAR 0,00