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Última atualização realizada em 15/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7394 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2776/2013. 583,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO A SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2776/2013. 583,80
25/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 583,80
TOTAL 583,80 583,80 0,00
SALDO A PAGAR 583,80