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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 746 Data de lançamento: 18/02/2013
Tipo de empenho: Subvenção
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAÚDE, MÊS FEVEREIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 277/2013. 55.820,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE ATENDIMENTO NA AREA DA SAÚDE, MÊS FEVEREIRO/2013, ORDEM DE COMPRA 277/2013. 55.820,56
18/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 55.820,56
21/02/2013 Pagamento de Empenho 746/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001669 55.820,56
07/03/2013 DESPESA REALIZADA A MENOR -6.305,10
07/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -6.305,10
07/03/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -6.305,10
TOTAL 49.515,46 49.515,46 49.515,46
SALDO A PAGAR 0,00