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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7500 Data de lançamento: 27/09/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH, 16 PORTAS GERENCIAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE NAS UBS II E III, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2805/2013. 836,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE SWITCH, 16 PORTAS GERENCIAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE NAS UBS II E III, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2805/2013. 836,00
27/09/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. 836,00
10/10/2013 Pagamento de Empenho 7500/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001959 836,00
TOTAL 836,00 836,00 836,00
SALDO A PAGAR 0,00