| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 7557 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA E EMULSÃO ASFALTICA RM-1C, PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2013. | 692,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA E EMULSÃO ASFALTICA RM-1C, PARA COLOCAÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA CIDADE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2013. | 692,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 692,00 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 7557/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002602 | 692,00 | ||
| TOTAL | 692,00 | 692,00 | 692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||