| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS PAVAN LTDA |
| Número do empenho: | 7589 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6696/2013. | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 6696/2013. | 6,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7589/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392 | 6,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2013 FERRAGENS PAVAN LTDA - 8036 | 6,00 | ||
| 10/10/2013 | despesa paga com conta e cheque indevido | -6,00 | ||
| TOTAL | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||